攀枝花市司法局2018年部门预算编制说明
来源:攀枝花市司法局 发布时间:2018-02-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
一、基本职能及主要工作
(一)攀枝花市司法局职能简介
攀枝花市司法局系纳入公务员编制的机关法人。地址:攀枝花市东区佳联路5号。法定代表人:蒋光忠。主要职责包括:贯彻执行国家和省关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,拟订全市司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。领导、管理、监督司法强制戒毒工作;监督检查对司法强制戒毒干警的执法活动。拟订法制宣传教育、普及法律常识和依法治理的规划并组织实施;指导区、县和各行业法制宣传、依法治理工作;承担攀枝花市法制建设领导小组具体工作。指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作,监督、管理法律顾问和法律援助工作。指导人民调解和刑满释放人员、解除强制戒毒人员的安置帮教以及基层法律服务工作。指导本系统依法行政工作;管理法学专业社团;指导法学函授教育和法学理论研究工作;办理仲裁登记工作。组织和管理司法鉴定和司法统一考试工作。指导和管理司法行政系统的计划、财务、服装、枪支、弹药、车辆等物资装备以及国有资产工作;负责系统内部审计工作。指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。管理局直属单位领导班子;协助区、县管理司法局的领导干部。负责司法行政系统人事警务和干部的培训教育工作;管理律师、公证和基层法律服务人员的职业道德和继续教育工作。管理并指导医疗纠纷调解工作;管理人民监督员监督评议案件。
(二)攀枝花市司法局2018年重点工作
2018年,全市司法行政工作基本思路是:深入学习宣传贯彻党的十九大精神,突出政治引领,坚持目标导向和问题导向,按照“四个坚持四个推动”的工作要求,以构建公共法律服务体系为统揽,以推动司法体制改革为重点,努力推动司法行政工作再上新台阶,为全力做好“钒钛、阳光”两篇文章、努力建设美丽繁荣和谐攀枝花贡献司法行政力量。
1、全面深入开展“七五”普法。建立完善法治宣传教育联席会议制度,贯彻落实“谁执法 谁普法”责任制,组织开展全市“七五”普法中期督导,积极推进“法律七进”,开展“1+10”法治宣传教育专题活动,开展“三项示范创建”活动,建设平安法治攀枝花。
2、推动公共法律服务体系建设。进一步健全公共法律服务体系,有序开展市、县(区)公共法律服务中心建设,建立统一协调联动的公共法律服务网络平台,形成实体、网络、热线三位一体的公共法律服务体系,让群众遇事找法能得到及时回应,推动法律服务跟进重大决策、重点工作、重要项目等,为全市经济社会发展保驾护航。
3、积极落实司法体制改革任务。研究制定深化司法体制改革2018年工作要点,特别是要深化“怎么看、怎么干”活动成果的运用和转化,要坚持知行合一,在狠抓落实上下功夫,按照已制定的时间表、路线图,切实抓好各项改革任务,抓好专项改革方案对接,确保中央、省上改革方案在我市落地实施。
4、切实加强特殊人群安全稳控。完善创新特殊人群管理服务机制,推动建立我市特殊人群服务管理专项工作协调机构,加强特殊人群管理、教育、服务,确保不脱管漏管,切实维护社会安全稳定。
5、开展法律服务助力脱贫攻坚。推进司法行政职能与脱贫攻坚深度融合,全面落实“一村一法律顾问”制度,广泛开展“法律进乡村”活动,做好法律援助和定点帮扶,努力消除贫困地区法律盲点,为全市脱贫攻坚构建法治良序。
6、加强司法行政基础设施建设。重点是抓好五个建设,即:信息化建设、市、县(区)司法行政指挥中心建设、社区矫正中心建设、司法所规范化建设、市强制隔离戒毒所迁建工程建设。
7、扎实开展司法行政队伍建设。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“走基层”和“两转一提”活动,继续深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,自觉践行“四讲四有”要求,教育引导广大党员、干警和法律服务工作者为履行职责使命不懈奋斗。坚持严管厚爱结合,加强纪律教育,强化纪律执行,推进党风廉政建设取得扎实成效。
二、单位构成情况
攀枝花市司法局为行政机关,其下属非独立核算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(市法律援助中心),其他事业单位1个(攀枝花公证处),社会团体1个(攀枝花市医调委)。局机关主要内设机构包括:办公室、法制科(行政审批科)、法制宣传科、律师公证工作科(法律援助工作科)、基层工作科、社区矫正工作科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、计财装备科、外来企业投诉科、劳动教养和强制隔离戒毒管理科、警务督察科、组织培训科、人事警务科、政治部(警务部)、机关党委。根据《攀枝花市医患纠纷预防与调解暂行办法》(2014年政府令第114号)新增加市医调委。。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,攀枝花市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1495.61万元。支出包括:基本支出1310.89万元(其中工资福利支出1052.28万元,日常公用支出193.04万元,对个人和家庭的补助支出65.57万元);项目支出业务运行费184.72万元。攀枝花市司法局2018年收支总预算1495.61万元。
(一)收入预算情况
市司法局2018年收入预算1495.61万元,其中:一般公共预算拨款收入1495.61万元,占100%;其中行政运行979.82万元,占总预算的65.51%;一般行政管理事务63.22万元,占总预算的4.23%;普法宣传4.50万元,占总预算的0.30%;律师公证管理90.00万元,占总预算的6.02%;法律援助27.00万元,占总预算的1.81%;事业运行59.56万元,占总预算的3.98%;未归口管理的行政单位离退休79.24万元,占总预算的5.30%;机关事业单位基本养老保险缴费支出98.77万元,占总预算的6.60%;住房公积金93.51万元,占总预算的6.25%;因结转结余资金还在进行可行性效能评估,尚未下达,所以暂不计入收入预算。(根据公开表1-1实际收入情况进行说明)。
(二)支出预算情况
市司法局2018年支出预算1495.61万元,其中:行政运行979.82万元,占总预算的65.51%;一般行政管理事务63.22万元,占总预算的4.23%;普法宣传4.50万元,占总预算的0.30%;律师公证管理90.00万元,占总预算的6.02%;法律援助27.00万元,占总预算的1.81%;事业运行59.56万元,占总预算的3.98%;未归口管理的行政单位离退休79.24万元,占总预算的5.30%;机关事业单位基本养老保险缴费支出98.77万元,占总预算的6.60%;住房公积金93.51万元,占总预算的6.25%。(根据公开表1-2具体项目进行说明)。
四、财政拨款收支预算情况说明
市司法局2018年财政拨款收支总预算1495.61万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1495.61万元;支出包括:公共安全支出1303.33万元、社会保障和就业支出98.77万元、住房保障支出93.51万元。(根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明)。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市司法局2018年一般公共预算当年拨款1495.61万元,比2017年预算数增加168.19万元,主要是增加2018年在职人员其他交通费用(公车改革后交通补助),项目经费中增加法治宣传、服装费、人民监督员工作经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1495.61万元,占100%;行政运行979.82万元,占总预算的65.51%;事业运行59.56万元,占总预算的3.98%;未归口管理的行政单位离退休79.24万元,占总预算的5.30%;机关事业单位基本养老保险缴费支出98.77万元,占总预算的6.60%;住房公积金93.51万元,占总预算的6.25%;一般行政管理事务63.22万元,占总预算的4.23%;普法宣传4.50万元,占总预算的0.30%;律师公证管理90.00万元,占总预算的6.02%;法律援助27.00万元,占总预算的1.81%。(根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明)。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2018年预算数为979.82万元,主要用于:在职行政人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费等;主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出。
2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项目)2018年预算数为63.22万元,主要用于:市医调委运行经费、社区矫正平台经费、人民调解经费、政法专网租赁费、人民监督员工作经费、物业管理费、司法警察服装费;主要是完成各项业务对应工作任务,化解社会矛盾纠纷。
3. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)2018年预算数为90.00万元,主要用于:公证业务支出和公证临聘人员劳务薪酬,完成公证业务收费的工作目标。
4、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2018年预算数为27.00万元,主要用于:法律援助工作和民生工程开展所需的经费保障,完成管理并实施帮扶。
5、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2018年预算数为59.56万元,主要用于:单位事业人员的工资、绩效支出,保障单位事业工作开展的基本支出和商品服务支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为79.24万元,主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为98.77万元,主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为93.51万元,主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。
(根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明)
六、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市司法局2018年一般公共预算基本支出1310.89万元,其中:
人员经费1117.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费其他对个人和家庭补助支出等。(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)
公用经费193.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、车辆运行维护费等。(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数21.26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.26万元,公务用车购置及运行维护费18.00万元。
(根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明)
(一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化。主要原因是无经费预算。
(二)公务接待费较2017年预算减少0.36万元,下降比例为11.04%。主要原因是厉行节俭严格控制经费。
2018年公务接待费计划上级部门业务工作检查接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少2.00万元。主要原因是部分公务车辆改革后已经按程序处置,不在需要对应费用。
单位实有车辆7辆,其中未参改车辆3辆(公证处及法律援助中心车辆编制),局机关应急公务车辆1辆,执法执勤车辆3辆。现实际保留车辆中:轿车4辆,7座商务车1辆,越野车2辆。
2018年未安排公务用车购置费用。
2018年安排公务用车运行维护费18.00万元,用于7辆车的燃油、维修、保险、车船税及通行等方面支出,主要保障单位远距离办理司法业务、扶贫帮困、执法执勤及公证业务证据取证,调查、等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市司法局2018年无政府性基金预算支出。
(根据公开表4的情况进行说明)
(一)机关运行经费
2018年,攀枝花市司法局下属法律援助中心、公证处、市医调委3家非独立预算机构。日常公用经费193.04万元,较2017年减少15.74万元,主要是占编人员退休,导致年末人数下降;二下属非独立预算机构中的临聘人员又不在公用经费的预算范畴。(机关运行经费具体口径:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列)
(二)国有资产占有使用情况
截至2018年底,攀枝花市司法局以及所属的非独立核算单位共有车辆7辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,执法执勤用车3辆,应急公务车1辆,未参改的事业单位公务用车3辆。单位无价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
2018年攀枝花市司法局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款184.72万元。(根据公开表3-2的金额填列)
十、名词解释
法律援助:
法律援助是一项扶贫助弱、保障社会弱势群体合法权益的社会公益事业,是对重点人群的帮扶及维权等工作。
人民监督员:
人民监督员由司法行政机关负责选任管理,可对检察机关办理直接受理立案侦查案件工作中存在的11种情形实施监督的公众代表。
公证:
公证是指国家公证机构依法对当事人的法律行为、有法律意义的文书和事实的真实性与合法性进行证明的活动。
医调委:
医调委主要是从事第三方医患矛盾纠纷化解的调解机构。
(请各部门单位参照省级部门2017年部门预算公开信息,对本部门单位2018年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。)
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)
表1 | |||
部门收支总表 | |||
填报单位:攀枝花市司法局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1495.61 | 一、一般公共服务支出 | 金额([201]一般公共服务支出) |
二、政府性基金预算拨款收入 | 公式政府基金收入 | 二、外交支出 | 金额([202]外交支出) |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算安排 | 三、国防支出 | 金额([203]国防支出) |
四、事业收入 | 公式事业收入 | 四、公共安全支出 | 1303.33 |
五、事业单位经营收入 | 事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 金额([205]教育支出) |
六、其他收入 | 公式其他收入 | 六、科学技术支出 | 金额([206]科学技术支出) |
七、文化体育与传媒支出 | 金额([207]文化体育与传媒支出) | ||
八、社会保障和就业支出 | 98.77 | ||
九、社会保险基金支出 | 金额([209]社会保险基金支出) | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 金额([210]医疗卫生与计划生育支出) | ||
十一、节能环保支出 | 金额([211]节能环保支出) | ||
十二、城乡社区支出 | 金额([212]城乡社区支出) | ||
十三、农林水支出 | 金额([213]农林水支出) | ||
十四、交通运输支出 | 金额([214]交通运输支出) | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 金额([215]资源勘探信息等支出) | ||
十六、商业服务业等支出 | 金额([216]商业服务业等支出) | ||
十七、金融支出 | 金额([217]金融支出) | ||
十八、援助其他地区支出 | 金额([219]援助其他地区支出) | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 金额([220]国土海洋气象等支出) | ||
二十、住房保障支出 | 93.51 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 金额([222]粮油物资储备支出) | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 金额([223]国有资本经营预算支出) | ||
二十三、预备费 | 金额([227]预备费) | ||
二十四、其他支出 | 金额([229]其他支出) | ||
二十五、转移性支出 | 金额([230]转移性支出) | ||
二十六、债务还本支出 | 金额([231]债务还本支出) | ||
二十七、债务利息支出 | 金额([232]债务付息支出) | ||
二十八、债务发行费用支出 | 金额([233]债务发行费用支出) | ||
本 年 收 入 合 计 | 1495.61 | 本 年 支 出 合 计 | 1495.61 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | 事业单位结余分配 |
八、上年结转 | 结转结余 | 其中:转入事业基金 | 结余转入事业基金 |
三十、结转下年 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1495.61 | 支 出 总 计 | 1495.61 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||||
填报单位 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位编码 | 功能科目名称 | 公式总计 | 结转结余 | 公式一般公共预算 | 公式政府性基金 | 国有资本经营预算安排 | 公式事业收入 | 教育收费收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | 公式其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 1,495.61 | 1495.61 | |||||||||||||||||
125001 | 攀枝花市司法局 | 1,495.61 | 1495.61 | ||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 125001 | 行政运行 | 979.82 | 979.82 | |||||||||||||
204 | 06 | 02 | 125001 | 一般行政管理事务 | 63.22 | 63.22 | |||||||||||||
204 | 06 | 05 | 125001 | 普法宣传 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||
204 | 06 | 06 | 125001 | 律师公证管理 | 90.00 | 90.00 | |||||||||||||
204 | 06 | 07 | 125001 | 法律援助 | 27.00 | 27.00 | |||||||||||||
204 | 06 | 50 | 125001 | 事业运行 | 59.56 | 59.56 | |||||||||||||
208 | 05 | 04 | 125001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 79.24 | 79.24 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 125001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.77 | 98.77 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 125001 | 住房公积金 | 93.51 | 93.51 |
部门支出总表 | |||||||||
填报单位:攀枝花市司法局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
类 | 款 | 项 | 单位编码 | 功能科目名称 | 公式总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1495.61 | 1310.89 | 184.72 | ||||||
125001 | 攀枝花市司法局 | 1495.61 | 1310.89 | 184.72 | |||||
204 | 06 | 01 | 125001 | 行政运行 | 979.82 | 979.82 | |||
204 | 06 | 02 | 125001 | 一般行政管理事务 | 63.22 | 63.22 | |||
204 | 06 | 05 | 125001 | 普法宣传 | 4.50 | 4.50 | |||
204 | 06 | 06 | 125001 | 律师公证管理 | 90.00 | 90.00 | |||
204 | 06 | 07 | 125001 | 法律援助 | 27.00 | 27.00 | |||
204 | 06 | 50 | 125001 | 事业运行 | 59.56 | 59.56 | |||
208 | 05 | 04 | 125001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 79.24 | 79.24 | |||
208 | 05 | 05 | 125001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.77 | 98.77 | |||
221 | 02 | 01 | 125001 | 住房公积金 | 93.51 | 93.51 |
财政拨款收支预算总表 | |||||||
填报单位:攀枝花市司法局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 1495.61 | 一、本年支出 | 1495.61 | 1495.61 | |||
一般公共预算拨款收入 | 1495.61 | 一般公共服务支出 | 公共([201]一般公共服务支出) | 基金([201]一般公共服务支出) | 国资([201]一般公共服务支出) | 资金([201]一般公共服务支出) | |
政府性基金预算拨款收入 | 公式政府基金收入 | 外交支出 | 公共([202]外交支出) | 基金([202]外交支出) | 国资([202]外交支出) | 资金([202]外交支出) | |
国有资本经营预算拨款收入 | 国有资本经营预算安排 | 国防支出 | 公共([203]国防支出) | 基金([203]国防支出) | 国资([203]国防支出) | 资金([203]国防支出) | |
二、上年结转 | 公式上年结转 | 公共安全支出 | 1303.33 | 1303.33 | 基金([204]公共安全支出) | 国资([204]公共安全支出) | 资金([204]公共安全支出) |
一般公共预算拨款收入 | 公式公共预算结转 | 教育支出 | 公共([205]教育支出) | 基金([205]教育支出) | 国资([205]教育支出) | 资金([205]教育支出) | |
政府性基金预算拨款收入 | 公式政府基金结转 | 科学技术支出 | 公共([206]科学技术支出) | 基金([206]科学技术支出) | 国资([206]科学技术支出) | 资金([206]科学技术支出) | |
国有资本经营预算拨款收入 | 1年国有资本经营预算结转 | 文化体育与传媒支出 | 公共([207]文化体育与传媒支出) | 基金([207]文化体育与传媒支出) | 国资([207]文化体育与传媒支出) | 资金([207]文化体育与传媒支出) | |
上年财政拨款资金结转 | 1年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | 98.77 | 98.77 | 基金([208]社会保障和就业支出) | 国资([208]社会保障和就业支出) | 资金([208]社会保障和就业支出) |
社会保险基金支出 | 公共([209]社会保险基金支出) | 基金([209]社会保险基金支出) | 国资([209]社会保险基金支出) | 资金([209]社会保险基金支出) | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 公共([210]医疗卫生与计划生育支出) | 基金([210]医疗卫生与计划生育支出) | 国资([210]医疗卫生与计划生育支出) | 资金([210]医疗卫生与计划生育支出) | |||
节能环保支出 | 公共([211]节能环保支出) | 基金([211]节能环保支出) | 国资([211]节能环保支出) | 资金([211]节能环保支出) | |||
城乡社区支出 | 公共([212]城乡社区支出) | 基金([212]城乡社区支出) | 国资([212]城乡社区支出) | 资金([212]城乡社区支出) | |||
农林水支出 | 公共([213]农林水支出) | 基金([213]农林水支出) | 国资([213]农林水支出) | 资金([213]农林水支出) | |||
交通运输支出 | 公共([214]交通运输支出) | 基金([214]交通运输支出) | 国资([214]交通运输支出) | 资金([214]交通运输支出) | |||
资源勘探信息等支出 | 公共([215]资源勘探信息等支出) | 基金([215]资源勘探信息等支出) | 国资([215]资源勘探信息等支出) | 资金([215]资源勘探信息等支出) | |||
商业服务业等支出 | 公共([216]商业服务业等支出) | 基金([216]商业服务业等支出) | 国资([216]商业服务业等支出) | 资金([216]商业服务业等支出) | |||
金融支出 | 公共([217]金融支出) | 基金([217]金融支出) | 国资([217]金融支出) | 资金([217]金融支出) | |||
援助其他地区支出 | 公共([219]援助其他地区支出) | 基金([219]援助其他地区支出) | 国资([219]援助其他地区支出) | 资金([219]援助其他地区支出) | |||
国土海洋气象等支出 | 公共([220]国土海洋气象等支出) | 基金([220]国土海洋气象等支出) | 国资([220]国土海洋气象等支出) | 资金([220]国土海洋气象等支出) | |||
住房保障支出 | 93.51 | 93.51 | 基金([221]住房保障支出) | 国资([221]住房保障支出) | 资金([221]住房保障支出) | ||
粮油物资储备支出 | 公共([222]粮油物资储备支出) | 基金([222]粮油物资储备支出) | 国资([222]粮油物资储备支出) | 资金([222]粮油物资储备支出) | |||
国有资本经营预算支出 | 公共([223]国有资本经营预算支出) | 基金([223]国有资本经营预算支出) | 国资([223]国有资本经营预算支出) | 资金([223]国有资本经营预算支出) | |||
预备费 | 公共([227]预备费) | 基金([227]预备费) | 国资([227]预备费) | 资金([227]预备费) | |||
其他支出 | 公共([229]其他支出) | 基金([229]其他支出) | 国资([229]其他支出) | 资金([229]其他支出) | |||
转移性支出 | 公共([230]转移性支出) | 基金([230]转移性支出) | 国资([230]转移性支出) | 资金([230]转移性支出) | |||
债务还本支出 | 公共([231]债务还本支出) | 基金([231]债务还本支出) | 国资([231]债务还本支出) | 资金([231]债务还本支出) | |||
债务利息支出 | 公共([232]债务付息支出) | 基金([232]债务付息支出) | 国资([232]债务付息支出) | 资金([232]债务付息支出) | |||
债务发行费用支出 | 公共([233]债务发行费用支出) | 基金([233]债务发行费用支出) | 国资([233]债务发行费用支出) | 资金([233]债务发行费用支出) | |||
二、结转下年 | 公式公共预算结转 | 公式政府基金结转 | 公式国资经营结转 | 公式财拨资金结转 | |||
收 入 总 计 | 1495.61 | 支 出 总 计 | 1495.61 | 1495.61 |
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:攀枝花市司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | 上级提前通知专项转移支付 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | 上年财政拨款资金结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 单位编码 | 政府经济分类科目名称 | 公式总计 | 公式当年合计 | 公式公共预算 | 当年公共预算(基本支出) | 当年公共预算(项目支出) | 公式基金预算 | 政府性基金安排(基本支出) | 政府性基金安排(项目支出) | 公式国资经营 | 国有资本经营(基本支出) | 国有资本经营(项目支出) | 公式中央专款 | 公式中央公共 | 中央公共财政(基本支出) | 中央公共财政(项目支出) | 公式中央基金 | 中央基金预算(基本支出) | 中央基金预算(项目支出) | 公式上年结转 | 公式公共结转 | 上年公共财政(基本支出) | 上年公共财政(项目支出) | 公式基金结转 | 上年政府基金(基本支出) | 上年政府基金(项目支出) | 公式国资结转 | 上年国资经营(基本支出) | 上年国资经营(项目支出) | 公式额度结转 | 上年返还额度(基本支出) | 上年返还额度(项目支出) | 公式资金结转 | 上年资金结转(基本支出) | 上年资金结转(项目支出) |
合计 | 1495.61 | 1495.61 | 1495.61 | 1310.89 | 184.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125001 | 攀枝花市司法局 | 1495.61 | 1495.61 | 1495.61 | 1310.89 | 184.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 125001 | 行政运行 | 979.82 | 979.82 | 979.82 | 979.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 02 | 125001 | 一般行政管理事务 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 63.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 05 | 125001 | 普法宣传 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 06 | 125001 | 律师公证管理 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 07 | 125001 | 法律援助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 50 | 125001 | 事业运行 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 04 | 125001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 125001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 0.00 |
填报单位:攀枝花市司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 工程建设费 | 作战费 | 军用油料费 | 军队其他运行维护费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具运行维护费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 不同级政府间转移性支出 | 同级政府间转移性支出 | 不同级预算单位间转移性支出 | 同级预算单位间转移性支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 预备费 | 预留 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 贷款转贷 | 脱贫攻坚对口帮扶 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 金额([301]支出经济分类) | 金额([301301]工资福利支出) | 金额([30130101]基本工资) | 金额([30130102]津贴补贴) | 金额([30130103]奖金) | 金额([30130104]其他社会保障缴费) | 金额([30130105]伙食费) | 金额([30130106]伙食补助费) | 金额([30130107]绩效工资) | 金额([30130108]机关事业单位基本养老保险缴费) | 金额([30130109]职业年金缴费) | 金额([30130199]其他工资福利支出) | 金额([301302]商品和服务支出) | 金额([30130201]办公费) | 金额([30130202]印刷费) | 金额([30130203]咨询费) | 金额([30130204]手续费) | 金额([30130205]水费) | 金额([30130206]电费) | 金额([30130207]邮电费) | 金额([30130208]取暖费) | 金额([30130209]物业管理费) | 金额([30130211]差旅费) | 金额([30130212]因公出国(境)费用) | 金额([30130213]维修(护)费) | 金额([30130214]租赁费) | 金额([30130215]会议费) | 金额([30130216]培训费) | 金额([30130217]公务接待费) | 金额([30130218]专用材料费) | 金额([30130219]装备购置费) | 金额([30130220]工程建设费) | 金额([30130221]作战费) | 金额([30130222]军用油料费) | 金额([30130223]军队其他运行维护费) | 金额([30130224]被装购置费) | 金额([30130225]专用燃料费) | 金额([30130226]劳务费) | 金额([30130227]委托业务费) | 金额([30130228]工会经费) | 金额([30130229]福利费) | 金额([30130231]公务用车运行维护费) | 金额([30130239]其他交通工具运行维护费) | 金额([30130240]税金及附加费用) | 金额([30130299]其他商品和服务支出) | 金额([301303]对个人和家庭的补助) | 金额([30130301]离休费) | 金额([30130302]退休费) | 金额([30130303]退职(役)费) | 金额([30130304]抚恤金) | 金额([30130305]生活补助) | 金额([30130306]救济费) | 金额([30130307]医疗费) | 金额([30130308]助学金) | 金额([30130309]奖励金) | 金额([30130310]生产补贴) | 金额([30130311]住房公积金) | 金额([30130312]提租补贴) | 金额([30130313]购房补贴) | 金额([30130314]采暖补贴) | 金额([30130315]物业服务补贴) | 金额([30130399]其他对个人和家庭的补助支出) | 金额([301304]对企事业单位的补贴) | 金额([30130401]企业政策性补贴) | 金额([30130402]事业单位补贴) | 金额([30130403]财政贴息) | 金额([30130499]其他对企事业单位的补贴支出) | 金额([301305]转移性支出) | 金额([30130501]不同级政府间转移性支出) | 金额([30130502]同级政府间转移性支出) | 金额([30130503]不同级预算单位间转移性支出) | 金额([30130504]同级预算单位间转移性支出) | 金额([301307]债务利息支出) | 金额([30130701]国内债务付息) | 金额([30130707]国外债务付息) | 金额([301308]债务还本支出) | 金额([30130801]国内债务还本) | 金额([30130802]国外债务还本) | 金额([301309]基本建设支出) | 金额([30130901]房屋建筑物购建(发改委安排)) | 金额([30130902]办公设备购置(发改委安排)) | 金额([30130903]专用设备购置(发改委安排)) | 金额([30130905]基础设施建设(发改委安排)) | 金额([30130906]大型修缮(发改委安排)) | 金额([30130907]信息网络及软件购置更新(发改委安排)) | 金额([30130908]物资储备(发改委安排)) | 金额([30130913]公务用车购置(发改委安排)) | 金额([30130919]其他交通工具购置(发改委安排)) | 金额([30130999]其他基本建设支出(发改委安排)) | 金额([301310]其他资本性支出) | 金额([30131001]房屋建筑物购建) | 金额([30131002]办公设备购置) | 金额([30131003]专用设备购置) | 金额([30131005]基础设施建设) | 金额([30131006]大型修缮) | 金额([30131007]信息网络及软件购置更新) | 金额([30131008]物资储备) | 金额([30131009]土地补偿) | 金额([30131010]安置补助) | 金额([30131011]地上附着物和青苗补偿) | 金额([30131012]拆迁补偿) | 金额([30131013]公务用车购置) | 金额([30131019]其他交通工具购置) | 金额([30131020]产权参股) | 金额([30131099]其他资本性支出) | 金额([301399]其他支出) | 金额([30139901]预备费) | 金额([30139902]预留) | 金额([30139903]补充全国社会保障基金) | 金额([30139906]赠与) | 金额([30139907]贷款转贷) | 金额([30139998]脱贫攻坚对口帮扶) | 金额([30139999]其他支出) |
合计 | 1495.61 | 958.77 | 204.45 | 515.54 | 17.60 | 41.38 | 20.74 | 98.77 | 60.29 | 377.76 | 18.72 | 1.87 | 4.68 | 8.42 | 56.16 | 3.26 | 5.72 | 9.06 | 18.00 | 251.88 | 159.08 | 62.45 | 3.12 | 93.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攀枝花市司法局 | 1495.61 | 958.77 | 204.45 | 515.54 | 17.60 | 41.38 | 20.74 | 98.77 | 60.29 | 377.76 | 18.72 | 1.87 | 4.68 | 8.42 | 56.16 | 3.26 | 5.72 | 9.06 | 18.00 | 251.88 | 159.08 | 62.45 | 3.12 | 93.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 979.82 | 817.21 | 187.66 | 513.64 | 17.60 | 38.02 | 60.29 | 162.61 | 17.28 | 1.73 | 4.32 | 8.42 | 51.84 | 2.36 | 5.32 | 5.63 | 9.90 | 55.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 50 | 事业运行 | 59.56 | 42.79 | 16.79 | 1.90 | 3.36 | 20.74 | 16.77 | 1.44 | 0.14 | 0.36 | 4.32 | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 8.10 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 79.24 | 13.67 | 2.93 | 10.74 | 65.57 | 62.45 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 06 | 律师公证管理 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 06 | 07 | 法律援助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
单位:万元 | |||
基本支出 | |||
科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济科目款名称 | 基本支出 | 公式人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 1310.89 | 1117.85 | 193.04 |
攀枝花市司法局 | 1310.89 | 1117.85 | 193.04 |
行政运行 | 979.82 | 817.21 | 162.61 |
事业运行 | 59.56 | 42.79 | 16.77 |
未归口管理的行政单位离退休 | 79.24 | 65.57 | 13.67 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.77 | 98.77 | |
住房公积金 | 93.51 | 93.51 |
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
填报单位:攀枝花市司法局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
类 | 款2位编码 | 项 | 单位编码 | 项目名称列表名称 | 公式财政拨款 |
204 | 06 | 02 | 125001 | 一般行政管理事务 | 63.22 |
204 | 06 | 05 | 125001 | 普法宣传 | 4.50 |
204 | 06 | 06 | 125001 | 律师公证管理 | 90.00 |
204 | 06 | 07 | 125001 | 法律援助 | 27.00 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
填报单位:攀枝花市司法局 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
部门编码 | 部门名称 | 公式合计 | 因公出国境 | 公式公车 | 公式公车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
125001 | 攀枝花市司法局 | 21.26 | 18.00 | 18.00 | 3.26 |
政府性基金支出预算表 | |||||||
填报单位 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
类 | 款 | 项 | 单位编码 | 功能科目名称 | 公式合计 | 基本支出 | 项目支出 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
填报单位 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
部门编码 | 部门名称 | 公式合计 | 因公出国境 | 公式公车 | 公式公车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
填报单位 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
类 | 款 | 项 | 单位编码 | 功能科目名称 | 公式合计 | 基本支出 | 项目支出 |